为深入落实集团纪委《关于开展2026年集团反腐败协调小组会、第一季度内部监督联席会发现问题深化整改的监督提醒函》要求,切实压实整改责任、强化整改实效,推动各类问题整改落地落细,5月15日,分公司纪委对各相关部室自查自纠问题整改落实及工作成效推进情况开展监督检查。
此次监督检查严格对照《监督提醒函》指出的7个方面20个问题,分公司纪委聚焦自查自纠质量、报告报送等重点工作,通过抽查关键部室自查自纠台账、现场问询,对自查全面性、问题精准度及整改措施可行性进行了全面检查。各部室高度重视自查自纠整改工作,扎实深入开展自查自纠,问题梳理全面详实,工作台账及自查报告报送规范及时,并明确整改举措及完成时限,各类问题整改稳步有序推进、整改工作成效明显。
下一步,分公司纪委将持续强化整改监督力度,跟踪问效整改落实情况,确保所有问题整改到位、形成闭环,以强有力的监督推动深化整改工作走深走实,为分公司高质量发展提供坚强纪律保障。

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